Постановление главы Ярославского муниципального района от 19.01.2007 N 12 "Об утверждении Положения о порядке ЛИМИТИРОВАНИЯ использования ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ОБЪЕМА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ, стоимости УСЛУГ связи, в ТОМ ЧИСЛЕ СОТОВОЙ, ГСМ БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ за СЧЕТ СРЕДСТВ бюджета ЯРОСЛАВСКОГО муниципального района"

Архив



Глава ЯРОСЛАВСКОГО муниципального района



Постановление

от 19 января 2007 г. N 12



Об утверждении Положения о порядке ЛИМИТИРОВАНИЯ

использования ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ОБЪЕМА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ,

стоимости УСЛУГ связи, в ТОМ ЧИСЛЕ СОТОВОЙ, ГСМ

БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ за СЧЕТ

СРЕДСТВ бюджета ЯРОСЛАВСКОГО муниципального района



В соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 N 796 "О федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года", Нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте от 29.04.2003 Р3112194-0366-03, постановлением Администрации Ярославской области от 24.07.2002 N 121-а "Об утверждении Положения о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета", постановлением главы администрации Ярославского муниципального района от 30.11.2006 N 2029 "О выполнении плана мероприятий по увеличению доходов и экономному расходованию бюджетных средств в 2006 году"



Постановляю:



1. Утвердить Положение о порядке лимитирования ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств бюджета Ярославского муниципального района, согласно приложению.



2. Муниципальной тарифной комиссии ежегодно до конца года согласовывать и утверждать лимиты отпуска энергоресурсов, услуг связи и ГСМ бюджетным организациям муниципального района.



3. Руководителям структурных подразделений администрации Ярославского муниципального района в срок до 15 октября предоставлять в отдел экономики управления экономики и финансов:

- информацию об ожидаемых расходах ТЭР за текущий финансовый год;

- расчет лимитов на следующий финансовый год, рассчитанных согласно разделу 1 настоящего Положения (приложение).



4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального округа от 12.11.2004 N 1856.



5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района ЯО Г.А. Ещенко.



Глава

Ярославского

муниципального района

В.И.МИЛЬТО











Приложение 1

к постановлению

главы Ярославского

муниципального района

от 19.01.2007 N 12



ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке ЛИМИТИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

ФИНАНСИРУЕМЫМИ за СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



I. РАСЧЕТ ЛИМИТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА, ВОДЫ, ТЕПЛО- и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБЪЕМОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ, стоимости УСЛУГ связи и ГСМ



1. Базовая потребность в каждом виде ресурсов рассчитывается по формуле:



Эб = (Э 1 + ... + Э 1) / n + ... + (Э m + ... + Э m) / n - Эар,
       1           n                 1           n


где:

Эб - базовая потребность в каждом виде топлива ресурсов на расчетный год (топлива в тоннах или кубометрах, электроэнергии в тыс. кВт/ч, услуги связи в тыс. руб., ГСМ в тыс. литрах);

Э - фактическое потребление каждого вида ресурсов организациями, стоящими на балансе сельских советов, на конец периода, включая потребление ресурсов арендаторами, за последние три года в тоннах, кВт/ч, тыс. руб., тыс. литрах;

m - количественный номер предприятия, получателя бюджетных средств;

n - количество лет, которое предприятие числится как получатель бюджетных средств, но не более трех;

Эар - количество ресурсов, потребляемое арендаторами помещений, и оборудования бюджетной организации.

Бюджетные средства не должны использоваться на снабжение арендаторов.

2. в случаях изменения условий потребления ресурсов в организации производятся соответствующие расчеты снижения или увеличения потребности в каждом виде ресурсов. Причинами изменения условий потребления могут являться:

1. Количественный подход, т.е. увеличение или сокращение отапливаемых и освещаемых площадей, увеличение или сокращение числа рабочих мест, изменение режима энергопотребления по временам года, увеличение или уменьшение энергоемкости рабочих мест и технологических процессов.

2. Качественный подход, т.е. снижение электроэнерготеплопотребления в результате внедренных электроэнерготеплосберегающих мероприятий.

Расчеты снижения или увеличения потребности в каждом виде ресурсов (далее - факторный анализ) выполняются на основе проектных показателей, паспортных данных вводимого или выводимого из эксплуатации оборудования, числа часов использования установленной мощности вводимого или выводимого оборудования в году, накопленного опыта и статистических данных.

Результаты количественного и качественного факторного анализа сводятся в таблицу 1 и в таблицу 2 соответственно.



Таблица 1



Факторный анализ

изменения потребления ресурсов бюджетной организацией

в лимитируемом году (качественный)



----T---------------T-------T-------T-------T------T------T-----T------------¬
¦   ¦ Наименование  ¦Нату-  ¦Элект- ¦Тепло- ¦ Вода,¦Кана- ¦ ГСМ ¦Услуга связи¦
¦   ¦    фактора    ¦ральное¦роэнер-¦энергия¦куб. м¦лиза- ¦(тыс.¦ (тыс. руб.)¦
¦   ¦               ¦топливо¦гия    ¦(Гкал) ¦      ¦ция,  ¦  л) +-----T------+
¦   ¦               ¦(тонны,¦(тыс.  ¦       ¦      ¦куб. м¦     ¦Всего¦В т.ч.¦
¦   ¦               ¦куб. м)¦кВт/ч) ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦услуги¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦сото- ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦вой   ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦связи ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 1 ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 2 ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 3 ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦...¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦   ¦Всего  дЭ1  (+;¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦-)             ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
L---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+-------


Таблица 2



Факторный анализ

изменения потребления ресурсов бюджетной организацией

в лимитируемом году (количественный)



----T---------------T-------T-------T-------T------T------T-----T------------¬
¦   ¦ Наименование  ¦Нату-  ¦Элект- ¦Тепло- ¦ Вода,¦Кана- ¦ ГСМ ¦Услуги связи¦
¦   ¦    фактора    ¦ральное¦роэнер-¦энергия¦куб. м¦лиза- ¦(тыс.¦ (тыс. руб.)¦
¦   ¦               ¦топливо¦гия    ¦(Гкал) ¦      ¦ция,  ¦  л) +-----T------+
¦   ¦               ¦(тонны,¦(тыс.  ¦       ¦      ¦куб. м¦     ¦Всего¦В т.ч.¦
¦   ¦               ¦куб. м)¦кВт/ч) ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦услуги¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦сото- ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦вой   ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦связи ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 1 ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 2 ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 3 ¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦...¦               ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦   ¦Всего  дЭ2  (+;¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦-)             ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
L---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+-------


3. Определяется расчетная величина потребления по каждому виду ресурса по таблице 1 и таблице 2 соответственно:



    Эр  = Эб / 2 + дЭ  - в случае прироста потребности в ресурсах
      1              1
благодаря качественному подходу;
    Эр  = Эб / 2 - дЭ  -  в случае снижения потребности в ресурсах
      1              1
благодаря качественному подходу.


    Эр  = Эб / 2 + дЭ  -  в случае прироста потребности в ресурсах
      2              2
благодаря количественному подходу;
    Эр  = Эб / 2 - дЭ  -  в случае снижения потребности в ресурсах
      2              2
благодаря количественному подходу.


4. До проведения внешнего аудита бюджетной организации вводится нормативный коэффициент ресурсосбережения в размере 3,0% в год, кроме показателей потребления теплоэнергии, воды и объемов канализационных стоков.

5. Лимит годового потребления каждого вида ресурсов до проведения внешнего аудита определяется по формуле:



    Эл = (Эр  + Эр ) x 0,97
            1     2


6. Для проведения внешнего аудита и разработки плана повышения эффективности использования ресурсов величина снижения потребления ресурсов будет учитываться во вспомогательной таблице. Нормативный коэффициент сбережения принимается равным 1,0 на период по 2005 год включительно.

7. Лимит годового потребления каждого вида ресурса после проведения внешнего аудита и разработки плана повышения эффективности использования ресурсов принимается равным расчетному энергопотреблению: Эл = Эр.

8. Расчет лимита годового потребления топлива, энергии и услуг связи производится в табличной форме.



Таблица 3



Расчет

лимитов потребления топлива, воды, тепло- и электроэнергии,

объемов канализационных стоков, стоимости услуг связи и ГСМ



----T---------------T-------T-------T-------T------T------T-----T------------¬
¦ N ¦   Исходные    ¦Топливо¦Элект- ¦Тепло- ¦ Вода,¦Кана- ¦ ГСМ ¦Услуги связи¦
¦п/п¦ или расчетные ¦(тонны,¦роэнер-¦энергия¦куб. м¦лиза- ¦(тыс.¦ (тыс. руб.)¦
¦   ¦    данные     ¦куб. м)¦гия    ¦от цен-¦      ¦ция   ¦  л) +-----T------+
¦   ¦               ¦       ¦(тыс.  ¦трали- ¦      ¦(куб. ¦     ¦Всего¦В т.ч.¦
¦   ¦               ¦       ¦кВт/ч) ¦зован- ¦      ¦м)    ¦     ¦     ¦услуги¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦ных ис-¦      ¦      ¦     ¦     ¦сото- ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦точни- ¦      ¦      ¦     ¦     ¦вой   ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦ков    ¦      ¦      ¦     ¦     ¦связи ¦
¦   ¦               ¦       ¦       ¦(Гкал) ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 1 ¦       2       ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦  6   ¦  7   ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 1 ¦Энергопотребле-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦ние арендаторов¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦в  предшествую-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦щем году       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 2 ¦Базовое   энер-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦гопотребление  ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦(рассчитывается¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦по     формуле,¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦представленной ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦в пункте 1, па-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦раграфе 1)     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 3 ¦Расчетный  при-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦рост   (+)  или¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦снижение    (-)¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦энергопотребле-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦ния в лимитиру-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦емом  году  (из¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦таблицы 1)     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 4 ¦Расчетное энер-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦гопотребление, ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦строка   2  (+)¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦(-) строка 3   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 5 ¦Лимит энергопо-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦требления.     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦Строка 4 x 0,97¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦или 1, если вы-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦полняются меро-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦приятия по зак-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦лючению энерго-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦аудита         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 6 ¦Тариф с НДС    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+------+
¦ 7 ¦Стоимость   по-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦требленных  ре-¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
¦   ¦сурсов (5 x 6) ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦
L---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----+-------


II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ на ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА, ВОДЫ, ТЕПЛО- и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБЪЕМОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ, УСЛУГ связи и ГСМ



1. Каждая бюджетная организация самостоятельно осуществляет расчет лимитов на все потребляемые ресурсы на следующий год, представляет в отдел экономики УЭиФ до 15 октября текущего года обосновывающие материалы в составе:

- обоснование ожидаемых изменений в объеме потребления ресурсов на будущий год;

- таблица 1. Факторный анализ изменения электротеплоэнергопотребления, объемов канализационных стоков, стоимости услуг связи и ГСМ, а также потребления воды бюджетными организациями в лимитируемом году вследствие качественных изменений;

- таблица 2. Факторный анализ изменения электротеплоэнергопотребления, объемов канализационных стоков, стоимости услуг связи и ГСМ, а также потребления воды бюджетными организациями в лимитируемом году вследствие количественных изменений;

- таблица 3. Расчет лимитов электротеплоэнергопотребления, объема канализационных стоков, стоимости услуг связи и ГСМ, а также потребления воды бюджетными организациями в лимитируемом году.

2. Отдел экономики УЭиФ:

- контролирует работу по лимитированию услуг связи и ГСМ в организациях, финансируемых из средств бюджета Ярославского муниципального района, выборочно проверяет расчеты по отдельным организациям;

- рассматривает с каждой организацией представленные материалы и предлагает к утверждению размер лимитов на каждый вид ресурсов (услуг связи и ГСМ) для этой организации;

- сводит данные по всему кругу подведомственных организаций;

- готовит сводные материалы в составе:

а) обоснование ожидаемых изменений в объеме потребления ресурсов на будущий год;

б) таблица 1. Факторный анализ изменения стоимости услуг связи и ГСМ в организациях, финансируемых из средств бюджета Ярославского муниципального района, в лимитируемом году вследствие количественных изменений;

в) таблица 2. Факторный анализ изменения стоимости услуг связи и ГСМ в организациях, финансируемых из средств бюджета Ярославского муниципального района, в лимитируемом году вследствие качественных изменений;

г) таблица 3. Расчет лимитов на услуги связи и ГСМ;

- готовит на основании сводных материалов (в том числе предоставленных комитетом ЖКХ) до 1 декабря текущего года проект постановления главы администрации Ярославского муниципального района на утверждение лимитов по каждой организации, финансируемой из средств бюджета Ярославского муниципального района, на следующий год;

- доводит расчеты лимитов потребления электрических, энергетических, тепловых, водных ресурсов, объемов канализационных стоков, предоставленные организациями, финансируемыми из бюджета Ярославского муниципального района, на следующий год комитету ЖКХ.

3. Комитет жилищно-коммунального хозяйства:

- контролирует работу по лимитированию энерготеплоэлектроэнергии, объема канализационных стоков, потребления воды в организациях, финансируемых из средств бюджета Ярославского муниципального района, выборочно проверяет расчеты по отдельным организациям;

- рассматривает с каждой организацией представленные материалы и предлагает к утверждению размер лимитов на каждый вид ресурсов (энерготеплоэлектроэнергии, объема канализационных стоков, потребления воды) для этой организации;

- сводит данные по всему кругу подведомственных организаций;

- готовит сводные материалы в составе:

а) обоснование ожидаемых изменений в объеме потребления ресурсов на будущий год;

б) таблица 1. Факторный анализ изменения электротеплоэнергопотребления, объемов канализационных стоков, а также потребления воды в организациях, финансируемых из средств бюджета Ярославского муниципального района, в лимитируемом году вследствие качественных изменений;

в) таблица 2. Факторный анализ изменения электротеплоэнергопотребления, объемов канализационных стоков, а также потребления воды в организациях, финансируемых из средств бюджета Ярославского муниципального района, в лимитируемом году вследствие количественных изменений;

г) таблица 3. Расчет лимитов потребления топлива, энергии, электричества, водных ресурсов, объема канализационных стоков;

- доводит информацию о лимитах потребления электротеплоэнергопотребления, объема канализационных стоков, а также потребления воды по каждой организации, финансируемой из средств бюджета Ярославского муниципального района, на следующий год до отдела экономики УЭиФ не позднее 10 ноября текущего года.

3. Финансовый отдел УЭиФ:

- контролирует работу по лимитированию бюджетных организаций и выборочно проверяет расчеты по отдельным организациям;

- рассматривает предоставленные отделом экономики УЭиФ и комитетом ЖКХ материалы и принимает решение о потребности в бюджетных средствах для финансирования лимитов на каждый вид топлива и энергии на будущий год в сроки, обеспечивающие своевременное формирование бюджета района;

- обеспечивает бюджетное финансирование лимитной потребности бюджетных организаций в топливных, энергетических, электрических ресурсах, канализационных стоках, использовании воды, ГСМ и услугах связи, в том числе сотовой.











Приложение 2

к постановлению

главы Ярославского

муниципального района

от 19.01.2007 N 12



СХЕМА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Админстрации ЯРОСЛАВСКОГО муниципального района

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ



                                  -----------------¬
---------------¬ 1. До 15 октября ¦  Комитет ЖКХ   ¦
¦Администраторы+----------------->¦(электроэнергия,¦
¦   расходов   ¦                  ¦  теплоэнергия, ¦
L------T--------                  ¦     стоки,     ¦
       ¦                          ¦ водоснабжение, ¦
       ¦                          ¦твердое топливо)¦
       ¦                          L--------T--------
       ¦                                   ¦
       ¦                                   ¦2. До 10 ноября
       ¦                                   ¦
       ¦                                   \/                        ---------------¬
       ¦                          -----------------¬                 ¦    Проект    ¦
       ¦                          ¦Отдел экономики ¦ 5. До 1 декабря ¦постановления ¦
       ¦    1. До 15 октября      ¦      УЭиФ      +---------------->¦об утверждении¦
       L------------------------->¦ (ГСМ и связь,  ¦                 ¦    лимитов   ¦
                                  ¦ в т.ч. сотовая)¦<-¬              ¦  потребления ¦
                                  L--T--------------  ¦              ¦ ресурсов на  ¦
                                     ¦                ¦              ¦следующий год ¦
                                     ¦3. До 15 ноября ¦              L---------------
                                     ¦                ¦
                                     \/               ¦4. Передача информации
                                  -----------------¬  ¦
                                  ¦Финансовый отдел¦  ¦
                                  ¦      УЭиФ      ¦  ¦
                                  ¦ (корректировка +---
                                  ¦ предоставленной¦
                                  ¦   информации)  ¦
                                  L-----------------








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Новости

Партнеры

Разное

Рейтинг@Mail.ru