Постановление мэра г. Ярославля от 21.03.2007 N 810 (ред. от 10.08.2007) "О порядке ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ субсидий на покрытие УБЫТКОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ городским ТРАНСПОРТОМ общего пользования (КРОМЕ ТАКСИ, в ТОМ ЧИСЛЕ МАРШРУТНОГО) и ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ на ВНУТРИгородских ЛИНИЯХ"

Архив



Мэрия города Ярославля



Постановление

от 21 марта 2007 г. N 810



О порядке ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ субсидий на покрытие УБЫТКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ

ТРАНСПОРТОМ общего пользования (КРОМЕ ТАКСИ, в ТОМ ЧИСЛЕ

МАРШРУТНОГО) и ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ на ВНУТРИгородских ЛИНИЯХ



В целях организации транспортного обслуживания населения города и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на возмещение убытков организациям, осуществляющим перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) на территории города Ярославля и водным транспортом на внутригородских линиях,



Постановляю:



1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на покрытие убытков организациям, осуществляющим перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) на территории города Ярославля и водным транспортом на внутригородских линиях (приложение).



2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.



3. Признать утратившим силу постановление мэра от 31.03.2006 N 1034 "О порядке предоставления субсидий на покрытие убытков организациям, выполняющим городской заказ на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования".



4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по транспорту и связи мэрии (Насыпов И.И.), департамент финансов мэрии (Данц А.А.).



5. Постановление вступает в силу с момента подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2007.



Мэр

города Ярославля

В.В.ВОЛОНЧУНАС











Приложение

к постановлению

мэра г. Ярославля

от 21.03.2007 N 810



ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ субсидий на покрытие УБЫТКОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ городским ТРАНСПОРТОМ

ОБЩЕГО пользования (КРОМЕ ТАКСИ, в ТОМ ЧИСЛЕ МАРШРУТНОГО)

И ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ на ВНУТРИгородских ЛИНИЯХ



1. Общие ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Субсидии из городского бюджета организациям, осуществляющим перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) и водным транспортом на внутригородских линиях (далее - субсидии), предоставляются на покрытие убытков, образовавшихся в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

1.2. Получателями субсидий могут являться физические и юридические лица, осуществляющие перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) и водным транспортом на внутригородских линиях (далее - организации пассажирского транспорта), с которыми мэрией города Ярославля заключен договор об организации пассажирских перевозок.

1.3. Предоставление субсидий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на данные цели.



2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУБСИДИЙ



2.1. Комитет по транспорту и связи мэрии г. Ярославля:

2.1.1. Определяет организациям пассажирского транспорта, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Порядка предоставления субсидий на покрытие убытков организациям, осуществляющим перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) и водным транспортом на внутригородских линиях (далее - Порядок), следующие производственно-финансовые показатели на финансовый год с поквартальной разбивкой: пробег подвижного состава с пассажирами, доходы от оплаты пассажирами проезда на городском пассажирском транспорте, в том числе по льготному проезду отдельных категорий граждан и возмещению выпадающих доходов от проезда граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по федеральным, региональным полномочиям и полномочиям органов городского самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления, ассигнования из бюджета на покрытие убытков от выполнения городского заказа по перевозке пассажиров, в том числе в части амортизации подвижного состава, ассигнования из бюджета на 1 км пробега подвижного состава и др. и готовит в месячный срок после утверждения бюджета на текущий финансовый год проект постановления мэра города Ярославля об их утверждении.

2.1.2. Ежеквартально вносит предложения по изменению производственно-финансовых показателей на текущий финансовый год при условии получения организациями пассажирского транспорта доходов от льготного проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов от проезда граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по федеральным, региональным полномочиям и полномочиям органов городского самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления, а также в связи с изменением тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, выше запланированных при формировании бюджета.

2.1.3. Производит перерасчет субсидии в случае досрочного расторжения договора на выполнение городских пассажирских перевозок с учетом дополнительных доходов, полученных от льготного проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов от проезда граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по федеральным, региональным полномочиям и полномочиям органов городского самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления, и доходов, не учтенных при формировании производственно-финансовых показателей в связи с изменением тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте на текущий финансовый год, а также в соответствии с принятым при формировании финансовых показателей размером необходимой прибыли.

2.2. Бюджетные ассигнования на покрытие убытков организациям пассажирского транспорта определяются как разница между суммой расходов, связанных с выполнением установленного объема перевозок, и доходов от оплаты за проезд населением и возмещения выпадающих доходов от льготного проезда граждан. При этом расходы по статьям затрат и доходы от оплаты за проезд населением и возмещения выпадающих доходов от льготного проезда граждан определяются исходя из единых принципов их формирования для всех организаций пассажирского транспорта:

2.2.1. Размер плановых расходов на выполнение пассажирских перевозок определяется следующим образом:

- расходы на заработную плату с начислениями - исходя из гарантированного минимального уровня среднемесячного дохода на одного работающего, принимаемого при расчете субсидий, согласованного мэром города Ярославля, в соответствии с планируемой комитетом по транспорту и связи мэрии численностью работающих и установленным размером начислений на заработную плату;

- расходы на горюче-смазочные материалы (силовую электроэнергию) - исходя из фактических расходов в натуральных показателях за предыдущий год с учетом изменения пробега на текущий финансовый год и цен на 1 января текущего финансового года (в связи с сезонным характером работы для организаций, осуществляющих перевозки пассажиров водным транспортом на внутригородских линиях, - исходя из цен на 1 октября предыдущего года);

- расходы на амортизацию подвижного состава - исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) подвижного состава, используемого для выполнения городского заказа, и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования данного подвижного состава 7 лет;

- расходы на оплату лизинговых платежей по приобретению подвижного состава - исходя из первоначальной стоимости подвижного состава и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования данного подвижного состава 5 лет;

(в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 10.08.2007 N 2702)

- прочие расходы принимаются с учетом рекомендуемых индексов роста цен и тарифов на текущий финансовый год.

2.2.2. Плановые доходы от оплаты за проезд определяются:

- в части реализации проездных документов исходя из планируемой суммы в соответствии со стоимостью месячных проездных билетов на городской пассажирский транспорт, утвержденной постановлением мэра, с распределением ее между организациями пассажирского транспорта пропорционально плановой транспортной работе;

- в части доходов от кондукторской формы обслуживания - в соответствии с тарифом, утвержденным Администрацией Ярославской области, исходя из плановой выручки на одного кондуктора и с учетом обеспечения кондукторами всех единиц подвижного состава;

- доходы от льготного проезда в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Ярославской области и органов городского самоуправления с распределением их между транспортными организациями пропорционально плановой транспортной работе.

2.2.3. Бюджетные ассигнования на 1 км пробега подвижного состава с пассажирами рассчитываются по формуле:



Ба = (Р - Д) / П, где:



Ба - бюджетные ассигнования на 1 км пробега, руб.;

Р - сумма плановых расходов на выполнение установленного объема пассажирских перевозок, руб.;

Д - сумма плановых доходов от оплаты за проезд населением и возмещения выпадающих доходов от льготного проезда граждан, руб.;

П - плановый пробег подвижного состава с пассажирами, км.

2.3. Комитет по транспорту и связи мэрии вносит предложения об индексации расходов организаций пассажирского транспорта, принятых при формировании бюджета, и осуществляет подготовку проекта постановления мэра об изменении бюджетных ассигнований, в т.ч. бюджетных ассигнований, на 1 км пробега подвижного состава с пассажирами:

- в случае роста цен на дизельное топливо и бензин свыше трех процентов от уровня цен на начало текущего года - ежеквартально нарастающим итогом;

- при принятии органами городского самоуправления нормативных правовых актов по индексации заработной платы работникам муниципальных транспортных предприятий.

2.4. По результатам финансово-хозяйственной деятельности считается допустимой рентабельность к себестоимости услуг в пределах 10 процентов.



3. ВЗАИМОдействие СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЭРИИ при предоставлении СУБСИДИЙ



3.1. Ежемесячно в срок до 3 числа департамент финансов доводит до комитета по транспорту и связи мэрии график финансирования расходов отраслей городского хозяйства на текущий месяц в части расчетов с организациями пассажирского транспорта.

3.2. Комитет по транспорту и связи мэрии на основании вышеуказанного графика в срок до 5 числа месяца представляет в департамент финансов распределение средств, предусмотренных графиком финансирования, между организациями пассажирского транспорта.

3.3. Структурные подразделения мэрии для предоставления субсидий из бюджета города Ярославля представляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности мэрии города Ярославля и в департамент финансов мэрии:

3.3.1. Комитет по транспорту и связи мэрии:

- договор между мэрией и организацией пассажирского транспорта;

- основные натуральные и стоимостные показатели оказания услуг, утвержденные постановлением мэра на текущий финансовый год;

- расчет-заявку бюджетных ассигнований на покрытие убытков организациями пассажирского транспорта (приложения 1, 2 к Порядку) исходя из утвержденных постановлением мэра города Ярославля бюджетных ассигнований на 1 км пробега подвижного состава:

- по муниципальным унитарным предприятиям - для подекадного авансового финансирования по плановому пробегу подвижного состава с пассажирами в текущем месяце (при наличии средств на счете городского бюджета - для авансового финансирования на следующий месяц) без средств амортизации подвижного состава с последующим перерасчетом за месяц по фактическому пробегу с пассажирами, подтвержденному организацией, осуществляющей диспетчерский контроль за движением пассажирского транспорта, в разрезе маршрутов. При этом фактический пробег подвижного состава с пассажирами принимается в пределах плана, установленного на квартал;

- по другим организациям пассажирского транспорта (кроме организаций, осуществляющих перевозки пассажиров водным транспортом на внутригородских линиях) - по фактическому пробегу (в пределах плана на квартал) подвижного состава с пассажирами, подтвержденному организацией, осуществляющей диспетчерский контроль за движением пассажирского транспорта, в разрезе маршрутов два раза в месяц в установленные сроки (по государственным унитарным предприятиям - три раза в месяц);

- по организациям, осуществляющим перевозки пассажиров водным транспортом на внутригородских линиях, - для ежемесячного авансового финансирования при наличии средств на счете городского бюджета по плановому пробегу подвижного состава на внутригородских линиях с последующим перерасчетом по фактическому пробегу в объеме, не превышающем утвержденный на текущий год план, в пределах фактических убытков, полученных предприятием (но не выше плановых), с учетом необходимой прибыли для уплаты налогов и социальных выплат.

3.3.2. Департамент социально-экономического развития города мэрии:

- заявку на покрытие убытков муниципальным унитарным предприятиям от оказания услуг по городским пассажирским перевозкам в части амортизации подвижного состава исходя из планового пробега на основании документов на оплату приобретения и капитально-восстановительного ремонта подвижного состава (договор, счета, акты приемки-передачи, накладные), представленных данными предприятиями.

3.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности мэрии города Ярославля на основании представленных заявок комитета по транспорту и связи мэрии и департамента социально-экономического развития города мэрии, а также первичных документов, приложенных к заявкам, формирует платежный документ в соответствии с бюджетной классификацией, указанной в смете расходов на текущий финансовый год по данному виду расходов, и представляет его в департамент финансов мэрии.

3.5. Департамент финансов мэрии производит в установленном порядке перечисление денежных средств на основании расчета субсидии на покрытие убытков в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на данные цели, с лицевого счета мэрии города Ярославля на расчетные счета организаций пассажирского транспорта.



4. учети ОТЧЕТНОСТЬ



4.1. Получатели субсидий из бюджета города Ярославля на покрытие убытков:

4.1.1. Обеспечивают раздельный учет затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности в части оказания услуг по пассажирским перевозкам, финансируемых за счет средств городского бюджета, руководствуясь при этом Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 47 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2002 N 121).

4.1.2. Представляют ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, в комитет по транспорту и связи мэрии и департамент финансов мэрии анализ работы предприятия по данному виду деятельности по форме (приложение 3 к Порядку).

4.1.3. Организации, применяющие общий режим налогообложения, представляют ежеквартально в департамент финансов мэрии бухгалтерские отчеты (баланс ф. 1, отчет о прибылях и убытках ф. 2) и отчет о начисленных и использованных суммах износа основных средств.

4.2. Комитет по транспорту и связи мэрии и департамент финансов мэрии вправе инициировать приостановление выплаты субсидий при нарушении получателями субсидий пунктов 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 настоящего Порядка.



Заместитель мэра

г. Ярославля

А.А.ИПАТОВ











Приложение 1

к Порядку



               Расчет-заявка бюджетных ассигнований
    на покрытие убытков организациям, осуществляющим перевозки
    пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме
                 такси, в том числе маршрутного),
                     за период _____________


-------------T--------T-----------T---------T----------T---------¬
¦Наименование¦Бюджет- ¦Пробег под-¦  Сумма  ¦  Сумма   ¦Сумма к  ¦
¦организации ¦ные ас- ¦вижного со-¦расходов ¦  снятия  ¦возмеще- ¦
¦            ¦сигнова-¦става с    ¦ бюджета ¦   (-),   ¦нию из   ¦
¦            ¦ния на 1¦пассажирами¦   на    ¦возмещения¦бюджета, ¦
¦            ¦км про- ¦(плановый  ¦покрытие ¦  (+) за  ¦руб.     ¦
¦            ¦бега,   ¦<*>, фак-  ¦ убытков,¦_________,¦         ¦
¦            ¦руб./км ¦тический   ¦   руб.  ¦   руб.   ¦         ¦
¦            ¦        ¦<**>), км  ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+-----------+---------+----------+---------+
¦     1      ¦   2    ¦     3     ¦4 = 3 x 2¦    5     ¦6 = 4 - 5¦
+------------+--------+-----------+---------+----------+---------+
¦            ¦        ¦           ¦         ¦          ¦         ¦
L------------+--------+-----------+---------+----------+----------


--------------------------------

<*> Плановый - для авансового финансирования.

<**> Фактический - для окончательного расчета.











Приложение 2

к Порядку



               Расчет-заявка бюджетных ассигнований
    на покрытие убытков организациям, осуществляющим перевозки
     пассажиров водным транспортом на внутригородских линиях,
                     за период _____________


-------------T-------T---------T---------T------T---------T--------------¬
¦Наименование¦Бюджет-¦Пробег на¦Сумма    ¦Факти-¦Сумма к  ¦Сумма к возме-¦
¦организаций ¦ные ас-¦линии (в ¦расходов ¦ческое¦возмеще- ¦щению в преде-¦
¦            ¦сигно- ¦пределах ¦бюджета  ¦финан-¦нию, руб.¦лах предусмот-¦
¦            ¦вания  ¦плана)   ¦на покры-¦сиро- ¦         ¦ренных бюджет-¦
¦            ¦на 1 км¦(плановый¦тие убыт-¦вание ¦         ¦ных ассигнова-¦
¦            ¦пробе- ¦<*>, фак-¦ков, руб.¦за ___¦         ¦ний и графика ¦
¦            ¦га,    ¦тический ¦         ¦_____,¦         ¦финансирова-  ¦
¦            ¦руб./км¦<**>), км¦         ¦руб.  ¦         ¦ния, руб.     ¦
+------------+-------+---------+---------+------+---------+--------------+
¦     1      ¦   2   ¦    3    ¦4 = 3 x 2¦  5   ¦6 = 4 - 5¦      7       ¦
+------------+-------+---------+---------+------+---------+--------------+
¦            ¦       ¦         ¦         ¦      ¦         ¦              ¦
L------------+-------+---------+---------+------+---------+---------------


--------------------------------

<*> Плановый - для авансового финансирования.

<**> Фактический - для окончательного расчета.











Приложение 3

к Порядку



                              АНАЛИЗ
        работы ______________________________ за _________
                  наименование предприятия         месяц


-----------------------------T---------T---------T--T---------T--¬
¦  Наименование показателей  ¦ Ед. изм.¦Период   ¦% ¦ Период  ¦% ¦
¦                            ¦         ¦(нараста-¦  ¦(текущий ¦  ¦
¦                            ¦         ¦ющим ито-¦  ¦ месяц)  ¦  ¦
¦                            ¦         ¦гом)     ¦  ¦         ¦  ¦
¦                            ¦         +----T----+  +----T----+  ¦
¦                            ¦         ¦План¦Факт¦  ¦План¦Факт¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦1. Количество подвижного со-¦ед.      ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦става                       ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦2. Пробег подвижного состава¦тыс. км  ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦общий                       ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦в том числе с пассажирами   ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦3. Перевезено  пассажиров  -¦тыс. чел.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦всего, в том числе платных  ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦4. Доходы  -  всего,  в  том¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦числе:                      ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- от  реализации   проездных¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦билетов (кроме именных)     ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- от кондукторской формы об-¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦служивания                  ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- от реализации именных про-¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦ездных билетов              ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- прочие доходы             ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦5. Расходы  -  всего,  в том¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦числе:                      ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Заработная  плата  с  АУП  -¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦всего                       ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦в том числе кондукторов     ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Единый  социальный  налог  с¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦АУП - всего                 ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦в том числе кондукторов     ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Топливо (с НДС)             ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Смазочные материалы (с НДС) ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Амортизация  подвижного  со-¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦става                       ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Прочие расходы              ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦в том числе ТО и ТР         ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦6. Финансовый результат     ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦7. Ассигнования из бюджета -¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦всего, в том числе:         ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- на покрытие убытков       ¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- на покрытие убытков в час-¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦ти амортизации              ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- на  возмещение   расходов,¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦связанных с  предоставлением¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦льготного проезда           ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦9. Финансовый  результат   с¦тыс. руб.¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦учетом ассигнований  из бюд-¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦жета                        ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Справочно:                  ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Численность   работающих   -¦чел.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦всего, в том числе:         ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- водители основные         ¦чел.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- кондукторы                ¦чел.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- рем. рабочие              ¦чел.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- вспомогательные  и  произ-¦чел.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦водственные рабочие         ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- АУП                       ¦чел.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Средняя заработная плата од-¦руб.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦ного работающего            ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- водители основные         ¦руб.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- кондукторы                ¦руб.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- рем. рабочие              ¦руб.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- вспомогательные  и  произ-¦руб.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦водственные рабочие         ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦- АУП                       ¦руб.     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Расход топлива              ¦тонн     ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦                            ¦(литры)  ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Дизельное топливо           ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦Бензин                      ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Пробег  автобусов  общий,  в¦тыс. км  ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦т.ч.                        ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
+----------------------------+---------+----+----+--+----+----+--+
¦Дизельное топливо           ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
¦Бензин                      ¦         ¦    ¦    ¦  ¦    ¦    ¦  ¦
L----------------------------+---------+----+----+--+----+----+---








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Новости

Партнеры

Разное

Рейтинг@Mail.ru